Съдържание на курса

    1. Въведение

    2. 1. Причини за международното двойно данъчно облагане

    3. 2. Видове СИДДО

    4. 3. Формат и структура на СИДДО

    5. 4. Многостранната конвенция на ОИСР

    6. 5. СИДДО и вътрешното законодатeлство

    7. 6. Прилагане на СИДДО в България

    8. 7. Разпоредби относно обхвата на СИДДО

    9. 8. Местно лице

    10. 9. Място на стопанска дейност

    11. 10. Разпоредби на СИДДО, свързани с физически лица

    12. 11. Разпоредби на СИДДО, свързани с бизнеса

    13. 12. Разпоредби на СИДДО, свързани с доходи от дивиденти, лихви, авторски и лицензионни възнаграждения

    14. 13. Разпоредби на СИДДО, свързани с доходи от недвижимо имущество и прехвърляне на недвижимо имущество

    15. 14. Разпоредби на СИДДО, свързани с печалби от прехвърляне на имущество

    1. Казус 1: Облагане на доходи на физическо лице от България от труд положен в Австрия

    2. Казус 2: Доходи на физически лица (облагане на доходи на чуждестранен управител на българско дружество)

    3. Казус 3: Доходи на физически лица (облагане на доходи на чуждестранно физическо лице, наето от българско дружество)

    4. Казус 4: Доходи на физически лица

    5. Казус 5: Доходи на физически лица (облагане на доходи на чуждестранно лице от труд положен в България за местно дружество)

    6. Казус 6: Данъчни аспекти на наемане на чуждестранно физическо лице

    7. Казус 7: Място на стопанска дейност при продажба на стоки от чуждестранно дружество чрез агент в България

    8. Казус 8: Място на стопанска дейност при инсталиране на оборудване в България от чуждестранен доставчик

    9. Казус 9: Данък при източника за дивиденти към дружество от OAE

    10. Казус 10: Данък при източника за авторски възнаграждения от Испания

    11. Казус 11: Облагане по ЗКПО на дивидент от Великобритания

    12. Казус 12: Данък при източника за маркетингови услуги от Швеция

    13. Казус 13: Данък при източника за авторски възнаграждения от Швейцария

    14. Казус 14: Данък при източника за лиценз от Германия

    15. Казус 15: Данък при източника за лицензионни възнаграждения от Швеция

    16. Казус 16: Данък при източника за франчайзингова такса

    17. Казус 17: Данък при източника за лихви по заем от дружество от Люксембург

    18. Казус 18: Данък при източника за авторски възнаграждения от Дания

    19. Казус 19: Данък при източника за лихви по заем от дружество от Нидерландия

    20. Казус 20: Облагане по ЗДДФЛ на доходи от лихви от депозит в банка в Швейцария

    21. Казус 21: Данък при източника за лихви по заем от дружество от Малта

    22. Казус 22: Заем от дружество от Кипър на физическо лице от България

    23. Казус 23: Данък при източника за лихви по заем от банка от Австрия

    24. Казус 24: Доходи от техничекси услуги (консултантски услуги от чуждестранен доставчик - физическо лице)

    25. Казус 25: Доходи от технически услуги (консултантски услуги от доставчик - чуждестранно дружество)

    26. Казус 26: Доходи от технически услуги (консултантски услуги от доставчик от Великобритания)

    27. Казус 27: Доходи от технически услуги (монтаж на оборудване в България от чуждестранен доставчик)

    28. Казус 28: Доходи от технически услуги (инсталиране на оборудване в България от чуждестранен доставчик)

    29. Казус 29: Данъчно облагане по ЗКПО и ЗДДС на продажба на акции на дружество от Малта

    30. Казус 30: Данъчно облагане по ЗКПО на продажба на акции на дружество от Люксембург

    31. Казус 31: Продажба на акции в българско дружество от дружество от Великобритания

    32. Казус 32: Продажба от чуждестранно дружество на акции в българско дружество

    33. Казус 33: Облагане на доходите на българско физическо лице от продажба на имот в Гърция

За курса

  • €250,00
  • 5 часа видео съдържание
  • 6 урока
  • Денонощен достъп 365 дни

За кого е подходящ този курс?

Този курс е разработен за счетоводители, данъчни консултанти и юристи, които се занимават с трансгранични трансакции и се нуждаят от сигурност при прилагането на международните договори. Обучението е изключително ценно за финансови мениджъри на компании с чуждестранно участие, които искат да оптимизират данъчните разходи при плащания към неместни лица. Чрез детайлен анализ на теорията и практиката, ще придобиете умения за правилно тълкуване на спогодбите и успешно преминаване през проверки за прилагане на СИДДО.

  • Счетоводители

  • Юристи

  • Финансови специалисти

  • Данъчни специалисти

Често задавани въпроси

  • Какво представлява курсът и какво ще науча?

    Курсът се състои от видео уроци с неограничен достъп за 12 месеца и които могат да се гледат на всяко устройство в удобно за Вас време.

  • Подходящ ли е курсът за мен?

    Този курс е подходящ за вас, ако сте професионалист в сферата на финансите или правото, който иска да превърне сложните текстове на спогодбите в работещи бизнес решения без риск от санкции. Обучението ще ви даде ясен алгоритъм за действие – от определяне на статута на „местно лице“ до финалното оформяне на документите за НАП.

  • Кога започва курсът и колко дълго имам достъп?

    Обучението се провежда в изцяло онлайн формат, предоставяйки гъвкавост според Вашия график. Учете със свое собствено темпо – курсът е на разположение 24/7 в продължение на 365 дни.

  • Мога ли да гледам курса от телефон/таблет?

    Да, курсът е достъпен на всички мобилни устройства с интернет свързаност.

  • Издава ли се сертификат след завършване?

    Да, издаваме сертификат за завършен курс на посочен от вас адрес, при заявка.

  • Курсът включен ли е в абонаментните планове?

    Обучението е включено в годишните абонаментни планове на Данъчна Академия, които осигуряват цялостен достъп до експертните ни ресурси. Подробна информация за предимствата на абонамента можете да намерите в раздел „Абонаменти“ в главното меню.

  • Предлагате ли корпоративни пакети?

    Да. При записване на над 2-ма участници - 10% отстъпка.

  • Колко струва курса и как да платя?

    Цената за 12-месечен достъп до онлайн курса е 125 евро (с ДДС) / 244,48 лева (с ДДС) на участник.

Лектор

д-р Светлин Кръстанов

ADIT, PMP

Данъчен консултант и основател на „Данъчна Академия“

  • Професионален опит: Над 18 години практика в сферата на данъците, включително като ръководител на практиката по косвени данъци в PwC България и консултант в EY.

  • Международна експертиза: Първият български специалист, преподавал в Международната данъчна академия на IBFD в Амстердам; консултирал внедряването на ДДС правилата на ЕС в Хърватия.

  • Образование и квалификация: Доктор по икономика (данъчна политика) и дипломиран специалист по международно облагане от CIOT, Великобритания.

  • Академична и лекторска дейност: Водещ лектор в PwC Академия и Данъчна Академия с десетки проведени обучения и курсисти от цял свят.

  • Принос към законодателството: Автор на множество публикации и активен участник в изготвянето на законопроекти в областта на данъчното облагане.

Форма за записване