Съдържание на курса

    1. Въведение

    2. 1. Данък върху представителните разходи

    3. 2. Данък върху социалните разходи в натура

    4. 3. Данък върху разходите в натура за лично ползване на бизнес активи

    1. Казус 1: Данъчни аспекти на разходи за служебна вечеря

    2. Казус 2: Данъчни аспекти на предоставяне на подаръчни ваучери

    3. Казус 3: Данъчни аспекти на разходи за вечеря с потенциални клиенти

    4. Казус 4: Данъчно облагане на разходи за фирмено мероприятие

    5. Казус 5: Данъчно облагане на разходи за чуждестранна делегация

    6. Казус 6: Данъчни аспекти на разходи за екскурзии на контрагенти

    7. Казус 7: Данъчни аспекти на разходи за коледно парти за дистрибутори

    8. Казус 8: Данъчни аспекти на разходи за семинар за бизнес партньори

    9. Казус 9: Данъчни аспекти на организиране на работни срещи

    10. Казус 10: Документиране на разходи за фирмена вечеря

    1. Казус 1: Ваучери за храна - собственик, който полага личен труд

    2. Казус 2: Ваучери за храна - служител в отпуск по майчинство

    3. Казус 3: Ваучери за храна - смесен подход

    4. Казус 4: Ваучери за храна - предоставяне на ваучери за над 200 лева месечно

    5. Казус 5: Ваучери за храна - получаване на ваучери за храна от лице, което работи при двама работодатели едновременно

    6. Казус 6: Ваучери за храна - отказ от получаване на ваучери за храна от служител на дружеството

    7. Казус 7: Ваучери за храна - новопостъпили и напускащи служители

    8. Казус 8: Ваучери за храна - предоставяне на ваучери за храна на чуждестранен управител на българско дружество

    9. Казус 9: Ваучери за храна - предоставяне на дневни пари на командирован служител

    10. Казус 10: Ваучери за храна - предоставяне на ваучери за храна на акционери в дружество

    1. Казус 1: Ползване на служебен автомобил от търговски представител

    2. Казус 2: Лично ползване на служебен автомобил от едноличен търговец

    3. Казус 3: Използване на 7-местен автомобил за лични и фирмени цели

    4. Казус 4: Данъчни аспекти на лично ползване на автомобил на оперативен лизинг

    5. Казус 5: Данъчни амортизации при лично ползване на автомобил с N1 сертификат

    6. Казус 6: Данъчни аспекти на лично ползване на служебен телефон

    7. Казус 7: Изчисляване на данък върху разходите свързан с личното ползване на фирмен лаптоп

За курса

  • €185,00
  • 2 часа видео съдържание
  • 28 урока
  • Актуализации при изменения през 2026
  • Денонощен достъп 365 дни

За кого е подходящ този курс?

Онлайн курсът е подходящ за широк кръг лица, които търсят сигурност и прецизност при отчитането на представителните и социалните разходи

  • Счетоводители

  • Юристи

  • Финансови специалисти

  • Данъчни специалисти

Често задавани въпроси

  • Какво представлява курсът и какво ще науча?

    Курсът се състои от видео уроци с неограничен достъп за 12 месеца и които могат да се гледат на всяко устройство в удобно за Вас време.

  • Подходящ ли е курсът за мен?

    Курсът е подходящ за всеки счетоводител, юрист, финансов или данъчен специалист или лице, отговорни за планирането на данъчните ефекти и оптимизирането на разходите в компанията

  • Кога започва курсът и колко дълго имам достъп?

    Обучението се провежда в изцяло онлайн формат, предоставяйки гъвкавост според Вашия график. Учете със свое собствено темпо – курсът е на разположение 24/7 в продължение на 365 дни.

  • Мога ли да гледам курса от телефон/таблет?

    Да, курсът е достъпен на всички мобилни устройства с интернет свързаност.

  • Издава ли се сертификат след завършване?

    Да, издаваме сертификат за завършен курс на посочен от вас адрес, при заявка.

  • Курсът включен ли е в абонаментните планове?

    Обучението е включено в годишните абонаментни планове на Данъчна Академия, които осигуряват цялостен достъп до експертните ни ресурси. Подробна информация за предимствата на абонамента можете да намерите в раздел „Абонаменти“ в главното меню.

  • Предлагате ли корпоративни пакети?

    Да. При записване на над 2-ма участници - 10% отстъпка.

  • Колко струва курса и как да платя?

    Цената за 12-месечен достъп до онлайн курса е 185 евро (с ДДС) / 361,83 лева (с ДДС) на участник.

Лектор

д-р Светлин Кръстанов

ADIT, PMP

Данъчен консултант и основател на „Данъчна Академия“

  • Професионален опит: Над 18 години практика в сферата на данъците, включително като ръководител на практиката по косвени данъци в PwC България и консултант в EY.

  • Международна експертиза: Първият български специалист, преподавал в Международната данъчна академия на IBFD в Амстердам; консултирал внедряването на ДДС правилата на ЕС в Хърватия.

  • Образование и квалификация: Доктор по икономика (данъчна политика) и дипломиран специалист по международно облагане от CIOT, Великобритания.

  • Академична и лекторска дейност: Водещ лектор в PwC Академия и Данъчна Академия с десетки проведени обучения и курсисти от цял свят.

  • Принос към законодателството: Автор на множество публикации и активен участник в изготвянето на законопроекти в областта на данъчното облагане.

Форма за записване