Какво представлява онлайн курса?
Онлайн курсът се състои от видеа, които можете да гледате неограничен брой пъти в удобно за Вас време (в рамките на 12-месечния период за достъп до курса) на различни устройства - компютър, лаптоп, таблет, смартфон с интернет свързаност. Курсът включва теоретична част и практическа част, в която са разгледани около 30 данъчни казуси, свързани с данъка върху разходите.
За кого е подходящ курса?
Онлайн курсът е подходящ за: 🔸 счетоводители 🔸 финансови и данъчни специалисти 🔸 юристи 🔸 предприемачи
Какви теми са разгледани в онлайн курса?
🔹 I. Теоретична част: Данък върху разходите по ЗКПО 1. Облагане на представителните разходи (приложими разпоредби и практически примери). 2. Облагане на социални разходи, предоставени в натура (приложими разпоредби и практически примери). 3. Облагане на разходи в натура за лично ползване на фирмени/бизнес активи (приложими разпоредби и практически примери). 🔹 II. Представителни разходи – практически казуси 1. Данъчни аспекти на разходи за служебна вечеря. 2. Данъчно облагане на предоставяне на подаръчни ваучери на клиенти и служители. 3. Данъчни аспекти на разходи за вечеря с потенциални клиенти. 4. Данъчно облагане на разходи за фирмено мероприятие. 5. Данъчно облагане на разходи за чуждестранна делегация. 6. Данъчни аспекти на разходи за екскурзии на контрагенти. 7. Данъчни аспекти на разходи за коледно парти за дистрибутори. 8. Данъчно облагане на разходи за семинар за бизнес партньори. 9. Данъчни аспекти на организиране на бизнес срещи. 10. Документиране на представителни разходи. 🔹 III. Социални разходи – практически казуси 1. Предоставяне на електронни ваучери за храна на собственик, който полага личен труд. 2. Предоставяне на електронни ваучери за храна на служител в отпуск по майчинство. 3. Прилагане на смесен подход при предоставяне на електронни ваучери за храна на наети лица. 4. Предоставяне на електронни ваучери за храна на стойност над 200 лева месечно. 5. Предоставяне на електронни ваучери за храна на служител, който работи при двама работодатели. 6. Данъчни аспекти при отказ на наето лице да получава електронни ваучери за храна. 7. Предоставяне на електронни ваучери за храна на новопостъпили и напускащи служители. 8. Предоставяне на електронни ваучери за храна на чуждестранен управител на българско дружество. 9. Предоставяне на електронни ваучери за храна на служител в дългосрочна командировка. 10. Предоставяне на електронни ваучери за храна на акционери в дружество. 🔹 IV. Лично ползване на фирмени активи – практически казуси 1. Данъчни аспекти на ползване на служебни автомобили от търговски представители. 2. Данъчно облагане на лично ползване на служебен автомобил от едноличен търговец. 3. Данъчни аспекти на ползването на 7-местен автомобил за служебни и лични цели. 4. Данъчно облагане на лично ползване на автомобил, нает на оперативен лизинг. 5. Данъчни амортизации при лично ползване на фирмен автомобил с N1 сертификат. 6. Данъчни аспекти на лично ползване на служебен телефон. 7. Изчисляване на данък върху разходите, свързан с личното ползване на фирмен лаптоп.
Кога започва курса?
Онлайн курсът е публикуван и всички записани участници могат да гледат видеата в него в удобно за тях време.
Каква е продължителността на курса?
Общата продължителност на видеата в онлайн курса е около 3 часа.
Каква е цената на курса?
Цената за 12-месечен достъп до онлайн курса е 185 евро (с ДДС) на участник. За записване в онлайн курса, можете да ни пишете на [email protected] Ще Ви изпратим проформа фактура и в 3-дневен срок след получаване на плащането, ще получите фактура оригинал и детайли за достъп до онлайн курса. Онлайн курсът може да бъде закупен и като част от абонаментните планове на Данъчна Академия. За повече информация за актуалните абонаментни планове, заповядайте на: https://taxacademy.bg/p/subscriptions
д-р Светлин Кръстанов
Д-р Светлин Кръстанов е доктор по икономика и данъчен консултант с над 18 години опит. Основател е на Данъчна Академия ЕООД - дружество специализирано в данъчните консултации и обучения. Работил е в PricewaterhouseCoopers (PwC) и Ernst & Young (EY) в България и Хърватия, където е консултирал по данъчни казуси множество мултинационални и местни компании от различни сектори на икономиката. Като утвърден специалист по въпросите на европейското ДДС законодателство, през 2013 г. предоставя обучения и консултации в Хърватия във връзка с въвеждането на европейските ДДС правила в страната при приемането и в ЕС. След това през периода 2014 - 2017 г. ръководи практиката по косвени данъци на PwC България. Бил е водещ лектор по данъчни теми към PwC Академия в България, където е водил десетки семинари и секторно насочени фирмени обучения на данъчна тематика, за всяко от които е получил изключително високи оценки от участниците. Преподавал е също така и в Университета за национално и световно стопанство. През 2010 г. д-р Кръстанов е защитил успешно докторска дисертация в областта на данъчната политика. Също така има диплома по международно данъчно облагане от Chartered Institute of Taxation, Великобритания. Автор е на редица публикации посветени на данъчното облагане и данъчната политика в български и водещи международни издания. Работил е активно и по законопроекти, свързани с данъчното законодателството в България. Като лектор на Данъчна Академия е водил десетки обучения по данъчно облагане в Европа и Азия. Също така д-р Светлин Кръстанов е първият данъчен специалист от България поканен да преподава в Международната данъчна академия на IBFD в Амстердам.
Curriculum
-
1
Данък върху разходите: теоретична част
-
(Included in full purchase)
Въведение
-
(Included in full purchase)
1. Данък върху представителните разходи
-
(Included in full purchase)
2. Данък върху социалните разходи в натура
-
(Included in full purchase)
3. Данък върху разходите в натура за лично ползване на бизнес активи
-
(Included in full purchase)
-
2
ПРЕДСТАВИТЕЛНИ РАЗХОДИ: ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ
-
(Included in full purchase)
Казус 1: Данъчни аспекти на разходи за служебна вечеря
-
(Included in full purchase)
Казус 2: Данъчни аспекти на предоставяне на подаръчни ваучери
-
(Included in full purchase)
Казус 3: Данъчни аспекти на разходи за вечеря с потенциални клиенти
-
(Included in full purchase)
Казус 4: Данъчно облагане на разходи за фирмено мероприятие
-
(Included in full purchase)
Казус 5: Данъчно облагане на разходи за чуждестранна делегация
-
(Included in full purchase)
Казус 6: Данъчни аспекти на разходи за екскурзии на контрагенти
-
(Included in full purchase)
Казус 7: Данъчни аспекти на разходи за коледно парти за дистрибутори
-
(Included in full purchase)
Казус 8: Данъчни аспекти на разходи за семинар за бизнес партньори
-
(Included in full purchase)
Казус 9: Данъчни аспекти на организиране на работни срещи
-
(Included in full purchase)
Казус 10: Документиране на разходи за фирмена вечеря
-
(Included in full purchase)
-
3
СОЦИАЛНИ РАЗХОДИ: ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ
-
(Included in full purchase)
Казус 1: Ваучери за храна - собственик, който полага личен труд
-
(Included in full purchase)
Казус 2: Ваучери за храна - служител в отпуск по майчинство
-
(Included in full purchase)
Казус 3: Ваучери за храна - смесен подход
-
(Included in full purchase)
Казус 4: Ваучери за храна - предоставяне на ваучери за над 200 лева месечно
-
(Included in full purchase)
Казус 5: Ваучери за храна - получаване на ваучери за храна от лице, което работи при двама работодатели едновременно
-
(Included in full purchase)
Казус 6: Ваучери за храна - отказ от получаване на ваучери за храна от служител на дружеството
-
(Included in full purchase)
Казус 7: Ваучери за храна - новопостъпили и напускащи служители
-
(Included in full purchase)
Казус 8: Ваучери за храна - предоставяне на ваучери за храна на чуждестранен управител на българско дружество
-
(Included in full purchase)
Казус 9: Ваучери за храна - предоставяне на дневни пари на командирован служител
-
(Included in full purchase)
Казус 10: Ваучери за храна - предоставяне на ваучери за храна на акционери в дружество
-
(Included in full purchase)
-
4
ЛИЧНО ПОЛЗВАНЕ НА БИЗНЕС АКТИВИ: ПРАКТИЧЕСКИ КАЗУСИ
-
(Included in full purchase)
Казус 1: Ползване на служебен автомобил от търговски представител
-
(Included in full purchase)
Казус 2: Лично ползване на служебен автомобил от едноличен търговец
-
(Included in full purchase)
Казус 3: Използване на 7-местен автомобил за лични и фирмени цели
-
(Included in full purchase)
Казус 4: Данъчни аспекти на лично ползване на автомобил на оперативен лизинг
-
(Included in full purchase)
Казус 5: Данъчни амортизации при лично ползване на автомобил с N1 сертификат
-
(Included in full purchase)
Казус 6: Данъчни аспекти на лично ползване на служебен телефон
-
(Included in full purchase)
Казус 7: Изчисляване на данък върху разходите свързан с личното ползване на фирмен лаптоп
-
(Included in full purchase)
Данък върху разходите: теория и практика
Запиши се в курса сега!