Съдържание на курса

    1. Казус 1: ДДС аспекти на предоставяне на талони за отстъпка

    2. Казус 2: ДДС третиране на продажба на ваучери от международна хотелиерска верига

    3. Казус 3: ДДС аспекти на продажба на ваучери от хотел след 1.1.2025

    4. Казус 4: ДДС третиране на безплатно предоставяне на стоки с рекламна цел

    5. Казус 5: ДДС аспекти на предоставяне на бонус оборот при внос на стоки

    6. Казус 6: ДДС третиране на предоставяне на бонус оборот

    7. Казус 7: ДДС аспекти на предоставяне на мостри

    8. Казус 8: ДДС третиране на продажба на ваучери от ресторант след 1.1.2025 г.

    9. Казус 9: ДДС аспекти на безплатно предоставяне на стоки като бонус

    10. Казус 10: ДДС аспекти на промоционална програма с бонус точки

    1. Казус 1: Данъчни аспекти на дългосрочно командироване на българско физическо лице в Германия

    2. Казус 2: Данъчни аспекти на краткосрочно командироване на българско физическо лице в Италия

    3. Казус 3: Облагане на доходи на български физически лица командировни в Гърция

    4. Казус 4: Облагане на доходи на чуждестранно физическо лице, което е управител на българско дружество

    5. Казус 5: Данъчни аспекти на наемане на работа в България на италиански гражданин

    6. Казус 6: Облагане на доходи при работа от разстояние за чуждестранен работодател

    7. Казус 7: Данъчни аспекти на наемане на чуждестранно физическо лице за работа от разстояние

    8. Казус 8: ДДС аспекти на разходи за настаняване на командировани служители в Швейцария

    9. Казус 9: ДДС третиране на наемане на автомобил от командировани служители в Австрия

    10. Казус 10: ДДС аспекти на наем на оборудване за презентация от командировани служители в Белгия

    1. Казус 1: ДДС аспекти на апорт на недвижими имоти в дружество и продажба на дялове

    2. Казус 2: Данъчни аспекти на отдаване под наем на имот на чуждестранно физическо лице

    3. Казус 3: Данъчно облагане на продажба на имот в чужбина, който е получен като дарение

    4. Казус 4: Данъчни аспекти на продажба на нов апартамент

    5. Казус 5: Данъчно третиране на продажба на офис, използван в дейността на дружество

    6. Казус 6: Облагане на доходи от продажба на недвижим имот в Испания

    7. Казус 7: Данъчни аспекти на отдаване под наем на недвижим имот в България от чуждестранно дружество

    8. Казус 8: ДДС третиране на продажба на земеделска земя

    9. Казус 9: Данъчни аспекти на замяна на недвижими имоти

    10. Казус 10: ДДС аспекти на ремонт и подобрение на нает недвижим имот

    1. Казус 1: ДДС аспекти на верижни доставки на стоки в България с чуждестранен посредник

    2. Казус 2: ДДС третиране на верижни доставки на стоки с посредник – българско дружество

    3. Казус 3: Облагане по ЗДДС на верижни доставки на стоки от България до Франция

    4. Казус 4: ДДС аспекти на верижни доставки на стоки от България до Германия

    5. Казус 5: ДДС третиране на верижни доставки на при износ стоки с български посредник

    6. Казус 6: Облагане по ЗДДС на верижни доставки на стоки от България до страна извън ЕС

    7. Казус 7: ДДС аспекти на верижни доставки на стоки от страна извън ЕС до България

    8. Казус 8: ДДС третиране на верижни доставки на стоки от трета територия до България

    9. Казус 9: ДДС аспекти на верижни доставки на стоки с четири участващи дружества с транспорт организиран от първото дружество във веригата

    10. Казус 10: ДДС третиране на верижни доставки на стоки с четири участващи дружества

    1. Казус 1: Предоставяне на електронни ваучери за храна на собственик, който полага личен труд

    2. Казус 2: Предоставяне на електронни ваучери за храна на служител в отпуск по майчинство

    3. Казус 3: Прилагане на смесен подход при предоставяне на електронни ваучери за храна на наети лица

    4. Казус 4: Предоставяне на електронни ваучери за храна на стойност над 200 лева месечно

    5. Казус 5: Предоставяне на електронни ваучери за храна на служител, който работи при двама работодатели

    6. Казус 6: Данъчни аспекти при отказ на наето лице да получава електронни ваучери за храна

    7. Казус 7: Предоставяне на електронни ваучери за храна на новопостъпили и напускащи служители

    8. Казус 8: Предоставяне на електронни ваучери за храна на чуждестранен управител на българско дружество

    9. Казус 9: Предоставяне на електронни ваучери за храна на служител в дългосрочна командировка

    10. Казус 10: Предоставяне на електронни ваучери за храна на акционери в дружество

    1. Казус 1: ДДС аспекти на закупуване на стоки от дружество от ЕС, при което стоките пристигат от страна извън ЕС

    2. Казус 2: ДДС третиране на туроператорски услуги след 1 юли 2024 г.

    3. Казус 3: ЗКПО третиране на случаите, когато ваучери за храна не се предоставят на командировани служители

    4. Казус 4: ДДС аспекти на посредничество при продажби на стоки между дружество извън ЕС и дружество в ЕС

    5. Казус 5: ДДС рискове при продажба на стоки на посредник от друга страна от ЕС с транспортиране от краен клиент

    6. Казус 6: Облагане по ЗДДФЛ и СИДДО на доходи от отдаване под наем на недвижим имот в Испания

    7. Казус 7: Облагане на директорски възнаграждения, които българско физическо лице получава от дружество от Италия

    8. Казус 8: Данък при източника за дивиденти към дружество от Гибралтар

    9. Казус 9: ДДС аспекти на дългосрочно отдаване под наем на яхта

    10. Казус 10: ЗДДФЛ и СИДДО аспекти на дългосрочно командироване на българско физическо лице във Франция

За курса

  • €490,00
  • 8 часа видео съдържание
  • 110 казуса
  • Денонощен достъп 365 дни

За кого е подходящ Актуални данъчни казуси и практика?

Този преглед на практиката е разработен специално за счетоводители, финансови мениджъри и данъчни консултанти, които имат нужда от систематизирана информация за най-новите съдебни решения през 2024 г. Чрез детайлен преглед на актуалната практика на ВАС, ще имате сигурността, че прилагате закона правилно и защитавате интересите на своя бизнес или клиенти.

  • Счетоводители

  • Юристи

  • Финансови специалисти

  • Данъчни специалисти

Често задавани въпроси

  • Какво представлява прегледа на практиката и какво ще науча?

    Този анализ на практиката е разработен специално за счетоводители, финансови мениджъри и данъчни консултанти, които имат нужда от систематизирана информация за най-новите съдебни решения през 2024 г. Чрез детайлен преглед на актуалната практика на ВАС, ще имате сигурността, че прилагате закона правилно и защитавате интересите на своя бизнес или клиенти.

  • Подходящ ли е абонамента за мен?

    Да, ако сте експерт в сферата на данъците и счетоводството, който не прави компромис с актуалността на своите знания и иска да бъде в крачка с промените през 2024 г.

  • Кога започва и колко дълго имам достъп?

    Анализът на практиката се актуализира всеки месец с 10 казуса представени като видео съдържание. Провежда се в изцяло онлайн формат, предоставяйки гъвкавост според Вашия график. Учете със свое собствено темпо – видео материалите са на Ваше разположение 24/7 в продължение на 365 дни.

  • Мога ли да гледам видео материалите от телефон/таблет?

    Да, достъпни са на всички мобилни устройства с интернет свързаност.

  • Издава ли се сертификат след завършване?

    Абонаментът е практическо помагало за ежедневната работа на счетоводителя и данъчния консултант, поради което не предвижда издаването на сертификат.

  • Абонамента включен ли е в абонаментните планове?

    Прегледът на съдебната практика е включен в годишните абонаментни планове на Данъчна Академия, които осигуряват цялостен достъп до експертните ни ресурси. Подробна информация за предимствата на абонамента можете да намерите в раздел „Абонаменти“ в главното меню.

  • Предлагате ли корпоративни пакети?

    Да. При записване на над 2-ма участници - 10% отстъпка.

  • Колко струва абонамента и как да платя?

    При заплащане на абонамент за 2026 година получавате пълен достъп до богатия ни архив с анализи на съдебната практика за периода 2023–2025 г, както и всички нови казуси през 2026 година. Това ви осигурява възможност да проследите развитието на данъчната доктрина и да използвате утвърдени правни аргументи от предходни години във вашата ежедневна работа. Цената за 12-месечен достъп е 490 евро/ 958,36 лева (с ДДС) на участник. Плащането на абонамента се извършва чрез банков превод по сметката на Данъчна Академия, като данните за банковия превод ще получите в срок от 3 работни дни след попълване на формата за записване.

Лектор

д-р Светлин Кръстанов

ADIT, PMP

Данъчен консултант и основател на „Данъчна Академия“

  • Професионален опит: Над 18 години практика в сферата на данъците, включително като ръководител на практиката по косвени данъци в PwC България и консултант в EY.

  • Международна експертиза: Първият български специалист, преподавал в Международната данъчна академия на IBFD в Амстердам; консултирал внедряването на ДДС правилата на ЕС в Хърватия.

  • Образование и квалификация: Доктор по икономика (данъчна политика) и дипломиран специалист по международно облагане от CIOT, Великобритания.

  • Академична и лекторска дейност: Водещ лектор в PwC Академия и Данъчна Академия с десетки проведени обучения и курсисти от цял свят.

  • Принос към законодателството: Автор на множество публикации и активен участник в изготвянето на законопроекти в областта на данъчното облагане.

Форма за записване